目
錄
一、決算報(bào)告
二、決算報(bào)表
(一)一般公共預(yù)算
1. 2015年樂昌市一般公共預(yù)算收入決算表
2. 2015年樂昌市一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類)
3. 2015年樂昌市一般公共預(yù)算支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類)
4. 2015年樂昌市本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類)
5. 2015年樂昌市本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類)
6. 2015年樂昌市本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
7. 2015年樂昌市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū))
8. 政府一般債務(wù)限額和余額情況表
(二)政府性基金預(yù)算
9. 2015年樂昌市政府性基金預(yù)算收入決算表
10. 2015年市級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表
11. 2015年樂昌市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表
12. 2015年樂昌市政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū))
13. 政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算
14. 2015年樂昌市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表
15. 2015年樂昌市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
16. 2015年樂昌市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表
17. 2015年樂昌市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金頇算支出決算表
三、相關(guān)說明
一、決算報(bào)告
樂昌市
2015
年政府決算報(bào)告
市財(cái)政局局長
林柏居
主任,各位副主任,各位委員:
按照《中華人民共和國預(yù)算法》等法律規(guī)定和市人大常委會(huì)的安排,受市人民政府委托,我向市十四屆人大常委會(huì)第四十三次會(huì)議提出樂昌市
2015
年市本級(jí)財(cái)政決算的報(bào)告,請(qǐng)予審議。
一、
2015
年決算情況
2015
年,在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下,全市財(cái)稅部門牢牢把握全面深化改革的重要戰(zhàn)略機(jī)遇,深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,認(rèn)真貫徹落實(shí)市十四屆人大五次會(huì)議各項(xiàng)決議,積極應(yīng)對(duì)新常態(tài)下的各種挑戰(zhàn),統(tǒng)籌做好抓收入、推改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展、惠民生等系列工作,各項(xiàng)財(cái)政工作運(yùn)行平穩(wěn),在收入形勢異常嚴(yán)峻的情況下,各項(xiàng)支出得到了有效保障,有力推動(dòng)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民生活水平持續(xù)提高。
(一)地方一般公共財(cái)政收支決算情況
1
、一般公共財(cái)政收入決算情況
2015
年,我市地方一般公共財(cái)政收入決算完成
59,728
萬元,為調(diào)整預(yù)算的
105.70%
,同比上年(可比口徑)下降
3.68%
。上劃中央收入完成
35,784
萬元,比上年增加
16,58
萬元,增長
4.85%
;上劃省
“
四稅
”
收入完成
14,406
萬元,比上年減少
1,852
萬元,減少
11.39%
。主要收入項(xiàng)目如下:
(
1
)稅收收入。全年完成稅收收入
35,642
萬元,同比下降
11.67%
。其中
:
增值稅收入
8,731
萬元,同比增收
461
萬元,增長
5.57%
;營業(yè)稅收入
8,283
萬元,同比減收
1,936
萬元,減少
4%
;企業(yè)所得稅收入
2,870
萬元,同比減收
7
萬元,減少
0.24%
;個(gè)人所得稅收入
1,083
萬元,同比增收
138
萬元,增長
14.60%
;資源稅收入
685
萬元,同比減收
218
萬元,下降
24.14%
;城市維護(hù)建設(shè)稅收入
3,143
萬元,同比減收
294
萬元,減少
8.55%
;房產(chǎn)稅收入
1,760
萬元,同比增收
26
萬元,增長
1.49%
;印花稅收入
456
萬元,同比增收
29
萬元,增長
6.79%
;城鎮(zhèn)土地使用稅收入
2,785
萬元,同比減收
853
萬元,下降
23.44%
;土地增值稅收入
1,408
萬元,同比減收
82
萬元,減少
5.50%
;車船稅收入
321
萬元,同比減收
52
萬元,減少
13.94%
;耕地占用稅收入
126
萬元,同比減收
1,003
萬元,下降
88.83%
;契稅收入
2,632
萬元,同比減收
824
萬元,下降
23.84%
;煙葉稅收入
1,359
萬元,同比減收
95
萬元,下降
6.53%
。
(
2
)非稅收入。全年完成非稅收入
24,086
萬元,按可比口徑同比增收
3,838
萬元,增長
18.95%
。其中:專項(xiàng)收入
3,955
萬元,同比減收
136
萬元,下降
3.32%
;行政事業(yè)性收費(fèi)收入
7,206
萬元,同比減收
1,341
萬元,下降
15.69%
;罰沒收入
3,878
萬元,同比增收
1,849
萬元,增長
91.13%
;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入
8,391
萬元,同比增收
2,938
萬元,增長
53.88%
;其他收入
656
萬元,同比增收
528
萬元,增長
412.5%
。
2
、一般公共財(cái)政支出決算情況
全市一般公共財(cái)政支出決算為
235,501
萬元,同比增支
24,113
萬元,增長
11.40%
。其中:
(
1
)一般公共服務(wù)支出
21,355
萬元,同比減支
10,166
萬元,下降
32.25%
;
(
2
)國防支出
602
萬元,同比減支
327
萬元,下降
35.20%
;
(
3
)公共安全支出
13,085
萬元,同比增支
3,568
萬元,增長
37.49%
;
(
4
)教育支出
51,654
萬元,同比增支
3,861
萬元,增長
8.08%
;
(
5
)科學(xué)技術(shù)支出
2,947
萬元,同比增支
528
萬元,增長
21.83%
;
(
6
)文化體育與傳媒支出
3,903
萬元,同比減支
315
萬元,下降
7.47%
;
(
7
)社會(huì)保障與就業(yè)支出
40,961
萬元,同比增支
12,046
萬元,增長
41.66%
;
(
8
)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
29,328
萬元,同比增支
3,344
萬元,增長
12.87%
;
(
9
)節(jié)能環(huán)保支出
9,183
萬元,同比增支
993
萬元,增長
12.12%
;
(
10
)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出
2,930
萬元,同比增支
219
萬元,增長
8.08%
;
(
11
)農(nóng)林水事務(wù)支出
43,609
萬元,同比增支
11,944
萬元,增長
37.72%
;
(
12
)交通運(yùn)輸支出
5,472
萬元,同比減支
5,307
萬元,下降
49.23%
;
(
13
)資源勘探電力信息等事務(wù)支出
491
萬元,同比增支
196
萬元,增長
66.44%
;
(
14
)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出
238
萬元,同比減支
17
萬元,下降
6.67%
;
(
15
)國土海洋氣象等事務(wù)支出
1,280
萬元,同比減支
228
萬元,下降
15.12%
;
(
16
)住房保障支出
7,431
萬元,同比增支
3,735
萬元,增長
101.06%
;
(
17
)糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出
662
萬元,同比增支
67
萬元,增長
11.26%
;
(
18
)債務(wù)付息支出
201
萬元,同比減支
31
萬元,下降
13.36%
;
(
19
)其他支出
169
萬元,同比增支
3
萬元,增長
1.81%
。
3
、收支平衡決算情況
2015
年
,
全市公共財(cái)政決算總收入
327,496
萬元,其中:地方一般公共決算收入
59,728
萬元,返還性收入
4,958
萬元,轉(zhuǎn)移支付收入
204,823
萬元,上年滾存結(jié)余
46,077
萬元,調(diào)入資金
6,621
萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入
5,289
萬元。
公共財(cái)政決算總支出
327,496
萬元,其中:一般公共支出
235,501
萬元,上解上級(jí)支出
2,852
萬元,債務(wù)還本支出
5,289
萬元,穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
7,526
萬元。上述收支相抵后,年終滾存結(jié)余
76,328
萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
76,328
萬元。
4
、穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收支決算情況
2015
年,我市穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入決算
7,526
萬元,當(dāng)年沒有安排支出。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活存量資金工作的通知》(國辦發(fā)
[2014]70
號(hào))的要求,來源為:
(
1
)將
2015
年超收收入
3,220
萬元,用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
(
2
)
“
國有土地收益基金
”
結(jié)轉(zhuǎn)超當(dāng)年收入
30%
部分
313
萬元安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
(
3
)上級(jí)預(yù)下達(dá)
2016
年均衡性轉(zhuǎn)移支付部分固定補(bǔ)助資金
(
韶財(cái)預(yù)
[2015]74
號(hào))
3,993
萬元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
(二)政府性基金決算情況
2015
年,全市政府性基金總收入完成
36,772
萬元。其中:本級(jí)收入完成
9,038
萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入
11,133
萬元,上年結(jié)余
16,601
萬元。
2015
年,全市政府性基金總支出完成
20,233
萬元,其中:政府性基金支出
15,170
萬元,調(diào)出資金
5,063
萬元。經(jīng)上述收支相抵后,年終滾存結(jié)余
16,539
萬元。
(三)國有資本經(jīng)營決算情況
我市
2015
年國有資本經(jīng)營收入為參股公司股利、股息收入
260
萬元,后將收入全部調(diào)入一般公共財(cái)政收入。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
2015
年全市五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金(企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、職工醫(yī)療、工傷、生育)收入完成
57,397
萬元;全市五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成
66,909
萬元,當(dāng)年缺口
9,512
萬元,其中企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口
28,838
萬元。
二、
2015
年主要工作措施及成效
1
.著力收入征管
,
財(cái)政實(shí)力明顯增強(qiáng)。一是
面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷、結(jié)構(gòu)性減稅政策影響擴(kuò)大的嚴(yán)峻形勢,全市財(cái)稅部門團(tuán)結(jié)拼搏,克難奮進(jìn),扎實(shí)開展
“
穩(wěn)增長保增收
”
活動(dòng),全市財(cái)政綜合實(shí)力穩(wěn)中有升。
“
十二五
”
期間,全市地方一般公共預(yù)算收入從
2010
年的
3.08
億元增加至
5.97
億元,年均增長
14.19%
。二是強(qiáng)化職能部門控稅職責(zé)。制定了欠稅管理辦法,建立常態(tài)化清欠機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制和財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議機(jī)制,定期召開會(huì)議,準(zhǔn)確研判經(jīng)濟(jì)形勢,科學(xué)制定工作措施,提高稅收征管質(zhì)量,做到應(yīng)收盡收。三是爭資立項(xiàng)成效明顯。各級(jí)各部門搶抓機(jī)遇向上爭項(xiàng)目、爭資金、爭政策。
2015
年,全市爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金
20.5
億元,增長
35.05%
;已爭取到位省轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金
5,289
萬元。四是抓實(shí)非稅收入征管。加強(qiáng)非稅收入尤其是國有資產(chǎn)處置相關(guān)收入的征管,堅(jiān)持稅費(fèi)并重,進(jìn)一步規(guī)范政府非稅征管流程。加強(qiáng)城市配套費(fèi)、罰沒、資產(chǎn)清查的征收入庫,強(qiáng)化對(duì)礦產(chǎn)、土地、河沙以及國有資源(資產(chǎn))有償使用收入管理,拉動(dòng)非稅收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。
2.
著力生財(cái)聚財(cái),服務(wù)發(fā)展成效顯著。一是
吃透政策,積極向金融機(jī)構(gòu)融資,支持山區(qū)五市中小河流治理項(xiàng)目、武廣高鐵樂昌東站項(xiàng)目、原坪石礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目和樂昌城南新區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。二是優(yōu)化財(cái)政政策環(huán)境,發(fā)揮
“
助保貸
”
資金作用,扶持稅源企業(yè)發(fā)展壯大。安排
1,000
萬元中小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金,撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)
1
個(gè)億的資金扶持中小微企業(yè)發(fā)展生產(chǎn),
2015
年已發(fā)放貸款
2,000
萬元扶持中小微企業(yè)。三是優(yōu)化經(jīng)營環(huán)境,全面清理涉企收費(fèi),深入推進(jìn)
“
營改增
”
擴(kuò)面,取消和暫停征收
12
項(xiàng)中央級(jí)設(shè)立的行政事業(yè)性收費(fèi),對(duì)小微企業(yè)免征
42
項(xiàng)中央級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi);對(duì)采礦業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等
8
類繳交額度較大的行業(yè)實(shí)行下調(diào)征收費(fèi)率;對(duì)農(nóng)林牧漁業(yè)、住宿和餐飲業(yè)等
7
類繳交額度較小的行業(yè)全額免征。
2015
年,全市非營利性服務(wù)業(yè)增加值核算財(cái)政八項(xiàng)支出完成
17.2
億元,同比增長
4.48%
。四是強(qiáng)化對(duì)全市國有資產(chǎn)的經(jīng)營,增加財(cái)政收入。成立樂昌市投資實(shí)業(yè)有限公司,充分利用政府資源,加強(qiáng)資本的市場運(yùn)作,盤活閑置資產(chǎn),通過融資、抵押貸款等方式,將資金投入到重點(diǎn)項(xiàng)目,促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。
3.
著力保障民生,公共服務(wù)質(zhì)量明顯提高。一是
著力教育優(yōu)先,全面提高義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)、寄宿制學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)和殘疾學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)
6,930
萬元,確保
54,018
人次的學(xué)生免費(fèi)義務(wù)教育;困難學(xué)生資助體系實(shí)現(xiàn)學(xué)前教育至中等教育全覆蓋,發(fā)放各類助學(xué)補(bǔ)助資金
1,410
萬元,累計(jì)受惠學(xué)生
43,170
人次;安排
317
萬元,充分保障進(jìn)城務(wù)工人員子女入學(xué);安排
687
萬元,支持全市
32
所農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校實(shí)施改造;安排
7,436
萬元,開展了梅花、沙坪、慶云和五山四個(gè)鎮(zhèn)的教育創(chuàng)強(qiáng)工作。二是大力支持推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,基本藥物制度深入實(shí)施,人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)從
35
元提高到
40
元。三是各項(xiàng)保障全面提標(biāo),大幅提高社會(huì)保障標(biāo)準(zhǔn),新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保人均補(bǔ)助由
320
元提高到
380
元,城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高到
410
元
/
人
·
月、
260
元
/
人
·
月,農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到
525
元
/
人
·
月,企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金連續(xù)
11
年增長。四是安排保障性安居工程資金
8,570
萬元,用于公共租賃住房建設(shè)和原坪石礦棚戶區(qū)改造,為緩解我市城鎮(zhèn)低收入家庭的住房困難發(fā)揮了積極的作用。五是通過惠農(nóng)補(bǔ)貼
“
一卡通
”
共發(fā)放補(bǔ)貼資金
7,085
萬元,投入農(nóng)林水建設(shè)資金
43,609
萬元,農(nóng)民生產(chǎn)生活水平明顯提高,農(nóng)村環(huán)境綜合整治和
“
美麗鄉(xiāng)村
”
建設(shè)成效顯著,全面建成小康社會(huì)步伐加快。落實(shí)民生實(shí)事資金,全年共投入省
10
件民生實(shí)事資金
4,349
萬元。
4.
著力改革創(chuàng)新,財(cái)稅改革有序推進(jìn)。一是
執(zhí)行新《預(yù)算法》,開展零基預(yù)算,完成
2016
年度市直部門零基預(yù)算編制,改變以往預(yù)算編制
“
基數(shù)
+
增長
”
的模式。建立了覆蓋一般公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的
“
四本預(yù)算
”
體系,提高財(cái)政資金配置效益。推進(jìn)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià),提高預(yù)算單位資金使用績效,完成了
2
個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)工作。二是全面推進(jìn)預(yù)算信息公開,除涉密單位外,市直所有預(yù)算單位的部門預(yù)算和
“
三公
”
經(jīng)費(fèi)預(yù)算全部向社會(huì)公開。財(cái)政政策、
“
三公
”
經(jīng)費(fèi)預(yù)算及匯總數(shù)等均在財(cái)政門戶網(wǎng)及時(shí)公開。三是狠抓財(cái)政資金監(jiān)管,保證安全高效運(yùn)作。全面深入開展財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管、預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度改革,構(gòu)建財(cái)政運(yùn)行監(jiān)督體系。落實(shí)重大項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控決策機(jī)制,把好工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算、評(píng)估
“
三大關(guān)口
”
。開展權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作試點(diǎn),已形成
2014
年度權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理,定期監(jiān)控我市各類債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。開展涉農(nóng)專項(xiàng)資金檢查和
“
小金庫
”
清理工作。四是開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革,除九峰鎮(zhèn)有特殊原因外,其余
16
個(gè)鎮(zhèn)(街道)已完成改革工作。完成基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)前期工作,
2016
年在全市全面鋪開。配合做好公務(wù)用車改革工作,基本完成市直行政單位公務(wù)員交通補(bǔ)貼發(fā)放及公務(wù)用車處置工作。五是全面開展財(cái)政存量資金清理盤活工作,收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金
14,508
萬元,統(tǒng)籌用于社會(huì)保障、住房保障、教育、農(nóng)林水、交通、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等民生支出。六是加大政府采購和投資評(píng)審監(jiān)管力度,完成政府采購規(guī)模
13,559
萬元,節(jié)約資金
1,342
萬元,節(jié)支率為
9.00%
;完成評(píng)審項(xiàng)目
153
個(gè),審減資金
821
萬元,審減率為
3.36%
。
主任,各位副主任,各位委員,
2015
年,我市財(cái)政工作在改革創(chuàng)新中實(shí)現(xiàn)了新突破,在改善民生中取得了新進(jìn)展,但仍存在一些亟待破解的矛盾和問題。主要表現(xiàn)在:財(cái)政收入質(zhì)量有待提高;傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)支撐作用不足,新興產(chǎn)業(yè)尚未能有效推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長和財(cái)稅增收;公共財(cái)政的保障范圍不斷拓寬,保障標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,而財(cái)力增長有限,收支矛盾仍然突出;深化財(cái)稅體制改革剛起步,現(xiàn)代財(cái)政制度尚未建立,制約財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的體制機(jī)制障礙較多。對(duì)于這些問題,我們將在今后的工作中引起高度重視,認(rèn)真加以解決。
二、決算報(bào)表
2015
年樂昌市政府決算報(bào)表(
1-17
表)詳見附表。
三、相關(guān)說明
(
一
)
稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
2015
年收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入
209,781
萬元,比上年增加
57,656
萬元
,
增長
37.90%
。其中
:
1.
稅收返還
2015
年收到上級(jí)稅收返還決算數(shù)
4,958
萬元,與上年持平。其中
:
(1)
增值稅和消費(fèi)稅稅收返還決算數(shù)
2,231
萬元,與上年持平。
(2)
所得稅基數(shù)返還收入決算數(shù)
329
萬元,與上年持平。
(3)
成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入決算數(shù)
306
萬元,與上年持平。
(4)
其他稅收返還收入決算數(shù)
2,092
萬元,與上年持平。
2.
一般性轉(zhuǎn)移支付
2015
年收到上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)
126,385
萬元,比上年增加
31,095
萬元,增長
32.63%
。其中:
(1)
體制補(bǔ)助收入決算數(shù)
227
萬元,上年同期為
0
,主要原因是市轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)返還補(bǔ)助
217
萬元。
(2)
均衡性轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)
33,220
萬元,比上年增加
8,534
萬元,增長
34.57%
,主要原因是預(yù)下達(dá)
2016
年均衡性轉(zhuǎn)移支付部分固定性補(bǔ)助資金
3,993
萬元。
(3)
革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
48
萬元,上年同期為
0
,主要原因是下達(dá)中央財(cái)政扶貧資金
23
萬元。
(4)
縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入決算數(shù)
12,144
萬元,比上年增加
1,070
萬元,增長
9.66%
。
(5)
結(jié)算補(bǔ)助收入決算數(shù)
2,029
萬元,比上年減少
1,985
萬元,降低
49.45%
。
(6)
資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入決算數(shù)
1,106
萬元,與上年持平。
(7)
企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入決算數(shù)
1,568
萬元,與上年持平。
(8)
成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入決算數(shù)
1,090
萬元,上年同期為
0
。
(9)
基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
2,216
萬元,比上年減少
188
萬元,降低
7.82%
。
(10)
義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
14,018
萬元,比上年增加
1,036
萬元,增長
7.98%
。
(11)
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
10,811
萬元,比上年增加
3,503
萬元,增長
47.93%
。
(12)
新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
11,224
萬元,比上年增加
2,043
萬元,增長
22.25%
。
(13)
農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
2,419
萬元,比上年增加
1,894
萬元,增長
360.76%
,主要原因是下達(dá)
2014
年及
2015
年山區(qū)縣農(nóng)村綜合改革省級(jí)激勵(lì)性補(bǔ)助資金
480
萬元。
(14)
重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
8,818
萬元,比上年增加
257
萬元,增長
3.00%
。
(15)
固定數(shù)額補(bǔ)助收入決算數(shù)
9,843
萬元,比上年增加
1,412
萬元,增長
16.75%
。
(16)
其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
15,604
萬元,比上年增加
12,154
萬元,增長
352.29%
,主要原因是提前下達(dá)國有工礦棚戶區(qū)改造省級(jí)補(bǔ)助資金
3,724
萬元。
3.
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
2015
年收到上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)
78,438
萬元,比上年增加
26,561
萬元,增長
51.20%
。
(
二
)
舉借債務(wù)情況
1.
地方政府債務(wù)限額余額情況。
2015
年政府債務(wù)余額決算數(shù)
6,000
萬元,比上年持平。其中:一般債務(wù)余額
6,000
萬元,專項(xiàng)債務(wù)余額為
0
。
2015
年政府債務(wù)限額
50,005
萬元,其中:一般債務(wù)限額
45,705
萬元,專項(xiàng)債務(wù)限額
4,300
萬元。
2.
地方政府債券發(fā)行情況。
2015
年未舉借新債。
3.
地方政政府債務(wù)還本情況。
2015
年債券置換存量債務(wù)
5,289
萬元。
(
三
)
關(guān)于
2015
年樂昌市本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況的說明
1.
“三公”經(jīng)費(fèi)的構(gòu)成
(1)
因公出國
(
境
)
經(jīng)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(2)
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)
公務(wù)接待費(fèi)指指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.2015
年“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)情況
(1)2015
年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)
2,687.72
萬元
(2016年12月28日公開口徑為行政單位及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,此次補(bǔ)充公開口徑為樂昌市
所有部門決算中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出
)
,較上年減少
667.33
萬元,其中:因公出國
(
境
)
支出增加
3.78
萬元
,
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出減少
186.75
萬元
(
公務(wù)用用車購置減少
9.39
萬元
,
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少
177.36
萬元
).
公務(wù)接待費(fèi)支出減少
484.36
萬元。
(2)
變動(dòng)原因:
2015
年較
2014
年三公支出減少的主要原因是各單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,進(jìn)一步從嚴(yán)控制
“
三公經(jīng)費(fèi)
”
支出。嚴(yán)把支出關(guān),實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理,實(shí)行公務(wù)卡改革,充分發(fā)揮國庫集中支付平臺(tái)作用,規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)的支出核算。
(
四
)
關(guān)于
2015
年樂昌市本級(jí)一般公共預(yù)算支出的說明
1.2015
年一般公共服務(wù)支出
2.14
億元,比上年減少
1.02
億元,降低
32.25%
。
主要原因是:財(cái)力困難,在保障各機(jī)關(guān)部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需支出之外,無法對(duì)其他項(xiàng)目建設(shè)提供支出保障。
2.2015
年社會(huì)保障和就業(yè)支出
4.09
億元,比上年增加
1.20
億元,增長
41.66%
。
主要原因是:財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、撫恤、城市居民最低保障、農(nóng)村最低生活保障等經(jīng)費(fèi)均有大幅增加。
3.2015
年農(nóng)林水支出
4.36
億元,比上年增加
1.19
億元,增長
37.72%
。
主要原因是:撥付村村通自來水工程省補(bǔ)資金
0.48
億元。
(
五
)
預(yù)算績效工作推進(jìn)情況
通過對(duì)預(yù)算績效管理改革進(jìn)行深入探究,摸索預(yù)算績效管理的全鏈條,不斷加大對(duì)項(xiàng)目的評(píng)審監(jiān)管力度,狠抓落實(shí),目前已逐漸形成起一套組織協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動(dòng)的績效評(píng)價(jià)機(jī)制。
為推進(jìn)預(yù)算績效工作的切實(shí)有效地落實(shí),要求各預(yù)算單位在年初確定好各自單位的績效目標(biāo),同時(shí),應(yīng)對(duì)項(xiàng)目設(shè)立的依據(jù)、項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)容、項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的效益前景等進(jìn)行論證,接著,向財(cái)政部門報(bào)送部門項(xiàng)目支出制定的績效目標(biāo)申報(bào)及相關(guān)材料。
在預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后,由財(cái)政部門、預(yù)算部門根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),按照規(guī)定的評(píng)價(jià)原則和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)財(cái)政支出項(xiàng)目目標(biāo)的完成情況進(jìn)行績效評(píng)價(jià),將評(píng)價(jià)結(jié)果將作為完善財(cái)政政策、改進(jìn)預(yù)算管理、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。為后續(xù)不斷提高我們的預(yù)算績效管理工作的精細(xì)化奠定扎實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。