2018 年度樂昌市開發(fā)區(qū)預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
(1)依法制定和公布經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)行政管理職能。
(2)制定并組織實施經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。
(3)按照全市城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃,協(xié)助市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制試驗區(qū)小區(qū)規(guī)劃和詳細規(guī)劃;負責規(guī)劃的實施及市政基礎設施的建設管理;規(guī)劃報建由市城鄉(xiāng)規(guī)劃局辦理。
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
開發(fā)區(qū)2018年預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能。
(4)在市財政部門的指導下,依法統(tǒng)籌管理試驗區(qū)內(nèi)的財政;協(xié)助有關部門管理稅務、工商等事務。
(5)協(xié)助和配合有關部門園內(nèi)的供電、供水、供氣,以及交通、通訊、學校等公共事業(yè)。
(6)依照有關規(guī)定,對開發(fā)區(qū)的機關、企事業(yè)單位人員配置以及調(diào)配、管理、福利待遇、任免和獎懲等進行規(guī)范管理。
2018年預算組成單位共3個,分別是廣東樂昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會、樂昌產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園管理委員會、樂昌坪石貿(mào)易中心。
(二)內(nèi)設機構:公共事務管理局、財政審計局、規(guī)劃建設局、企業(yè)服務局。樂昌開發(fā)區(qū)管委會行政編制數(shù)16人,在職行政編制10人,退休10人,工勤編3名,樂昌產(chǎn)業(yè)園管委會事業(yè)編制6人,在職編制5人,樂昌坪石貿(mào)易市場中心事業(yè)編制5人,在職編制3人,退休2名。未統(tǒng)發(fā)人員6名,未統(tǒng)發(fā)退休人員1名。
(三)2018年預算年度的主要工作任務是一般公共預算支出525.89萬元,其中包括工資福利支出181.74萬元;商品和服務支出225萬元;對個人和家庭補助66.66萬元;政府性基金1560萬元。(其中基礎設施建設工程款1500萬元;污水處理廠托管運營費60萬元)。
(四)樂昌開發(fā)區(qū)管委會負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算2152.55萬元,比上年增加1541.93萬元,增幅252.51%,主要原因是園區(qū)基礎設施建設工程款列支預算支付。其中:一般公共預算撥款525.89萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)1560萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算1896.33萬元,比上年減少1842.62萬元,減幅50.06%,主要原因是園區(qū)基礎設施建設量的減少支出。其中:一般公共預算撥款安排支出1842.62 萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算525.89萬元,占預算撥款支出的13.97%,比上年增120.26萬元,增幅29.65%,原因是工資調(diào)增及人員的增加。其中:工資福利支出181.74萬元;對個人家庭和福利支出66.66萬元。
(二)項目支出預算1560萬元,占預算撥款支出的86.03,與上年預算相比,比上年增加1355萬元,增加660.97%,原因是園區(qū)建設工程款的增加預算。其中:001項目100萬元園區(qū)招商經(jīng)費,與去年相比無増減;002項目100萬元園區(qū)體制專項工作經(jīng)費,與去年相比無增減;003污水處理廠托管運營費60萬元,與去年相比無增減;004項目工作協(xié)調(diào)組工作經(jīng)費20萬;005園區(qū)基礎設施建設1500萬元是園區(qū)機制體制項目專款。
四、機關運行經(jīng)費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為16.5萬元,比上年增(減)0萬元,增(減)幅0%。其中辦公費9.54萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費3.15萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0.31萬元、電費3.5萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他費用5萬元(業(yè)務接待費)。
五、“三公”經(jīng)費預算說明。2018年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為11萬元,與上年保持不變。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行維護支出6萬元與上年保持不變,其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費6萬元);公務接待費支出5萬元,與上年保持不變。
六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。2018年國有資產(chǎn)占有情況:固定資產(chǎn)419.69萬元,一般公務用車3輛,價值36萬元;其他固定資產(chǎn)109.66萬元。
八、預算績效情況。2018年,主要工作目標有:完成園區(qū)樂廊路兩旁及擴建綠化改造等園區(qū)基礎設施建設項目工作,實施多個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營收入0萬元,支出0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
2018年預算公開表.xls