第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能。
2018年預算組成單位共4個,分別是樂昌市教育局本部、教育系統(tǒng)工會、青少年宮、教育服務中心。
主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章,草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章,并組織實施;編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標、重點、結構、速度,并協(xié)調指導實施;管理市教育經費;檢查區(qū)級教育財政撥款的執(zhí)行情況;指導協(xié)調學校教育技術裝備的配置;指導和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內部審計工作;統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學?;窘ㄔO工作;統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調管理本市學前教育、基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
(二)人員構成情況。
在職63人,其中公務員19人,事業(yè)人員35人,定額工勤人員3人,長期聘用人員6人,退休人員50人。
(三)預算年度的主要工作任務。
合理編制年度部門預算,并嚴格執(zhí)行預算。
(四)主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
我市教育系統(tǒng)預算單位41個(含教育局本部),主管部門負責本級預算的公開工作,并指導督促下屬單位做好預算公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算5568.45萬元,其中:一般公共預算撥款5568.45萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。比上年減少了3,495.33萬元,減幅38.56%,原因是上級專項資金預算比上年減少了3537.14萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算5,568.45萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出5,568.45萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
?。ㄒ唬┗局С鲱A算1169.45萬元,占預算撥款支出的21%,比上年增加了38.26萬元,增幅3.38%,原因是人員工資、公積金和社會保障預算的正常調增。其中:工資福利支出539.56 萬元,比上年增加了81.56萬,增幅17.8%,原因是工資的正常晉升;商品和服務支出248.01萬元,比上年減少了110.34,減幅30.79,原因是上級專項資金的基本預算減少了110.34萬元;對個人和家庭的補助381.89萬元,比上年增加了21.42萬元,增幅9.61%,原因是社保障經費預算的增加21.42萬元。
?。ǘ╉椖恐С鲱A算4399萬元,占預算撥款支出的79%,與上年預算相比減少了3533.59萬元,減幅44.55%,原因是上級專項資金預算減少了3537.14萬元。其中:001“各中小學校項目(本級教育發(fā)展基金)”項目776萬元,主要用于各中小學校校舍維修改造、校園文化建設、教育教學設施設備添置維修維護,與上年對比無變化;002“教學質量獎”項目450萬元,主要用于教育教學質量獎,比上年增了295萬元,原因是教學質量的不繼提升,教學成績的不繼突破;003“各中小學校項目(本級教育費附加)”項目1020萬元,主要用于主要用于各中小學校校舍維修改造、校園文化建設、教育教學設施設備添置維修維護,比上年減少了200萬元,原因是本級收入的減少;004“各中小學校項目(本級地方教育附加)”項目330萬元,主要用于各中小學校校舍維修改造、校園文化建設、教育教學設施設備添置維修維護,比上年減少了100萬元,原因是本級收入的減少;005“中英文學校(非稅調入)”等非稅收入繳財政項目895萬元,主要是民辦學校收費收入、少年宮收費收入等非稅收入預算;006“中小學教師繼續(xù)教育”項目100萬元,主要用于中小學教師培訓,與上年對比無變化;007“農村小學校舍維修長效保障機制經費(本級地方教育附加)”項目200萬元,主要用于主要用于各中小學校校舍維修改造、校園文化建設,與上年對比無變化;008“農村初中校舍維修長效保障機制經費(本級地方教育附加)”項目120萬元,主要用于主要用于各中小學校校舍維修改造、校園文化建設,與上年對比無變化。
四、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為46.50萬元,與上年數對比減少2萬元,減少4.12%,原因是堅持“三公”經費只減不增的原則,壓減“三公”經費預算。按資金來源分,財政撥款46.5萬元,其他資金0萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行維護支出28.50萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費28.5萬元),公務接待費支出18.00萬元。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關運行經費一般公共預算110萬元,包括辦公費32萬元、印刷費3萬元、郵電費2萬元、差旅費13萬元、會議費5萬元、福利費0萬元、日常維修費19萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費5萬元、辦公用房水費2萬元、電費6萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費3萬元、公務用車運行維護費15萬元其他費用5萬元。
(二)政府采購預算2446萬元全部是項目預算,其中:“各中小學校項目(本級教育發(fā)展基金)”項目預算776萬元、“各中小學校項目(本級教育費附加)”項目預算1020萬元、“各中小學校項目(本級地方教育附加)”項目預算330萬元、“農村小學校舍維修長效保障機制經費(本級地方教育附加)”項目預算200萬元、“農村初中校舍維修長效保障機制經費(本級地方教育附加)”項目預算120萬元,全部用于各中小學校校舍維修改造、校園文化建設、教育教學設施設備添置維修維護等,全部嚴格按照政府采購程序采購。
?。ㄈ╊A算績效目標情況。2018年,主要工作目標有:完成四鎮(zhèn)教育創(chuàng)強目標,實施創(chuàng)強學校新建教學樓、校舍維修改造、校園文化建設、教育現代化信息化建設等多個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
?。ㄋ模﹪匈Y產占有情況。資產總額1636.58萬元,占有國有資產的100%,其中:流動資產259.74萬元,占資產總額的15.87%、固定資產1376.83萬元,占資產總額的84.13%,含房屋6396平方米價值968.96萬元、車輛9輛價值111.41萬元、其他296.47萬元。與上年比減少了28.73萬,主要是車輛減少了1輛26.73萬元,其他資產減少了2萬元,其他資產無變化。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算撥款收支情況。本單位沒有國有資本經營預算撥款。
(六)專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
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