目 錄
第一部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
(一)部門主要職責(zé)
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要職能是:貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、韶、市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī),組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作,分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì),發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的職責(zé)。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)級(jí)安全生產(chǎn)工作,監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況,負(fù)責(zé)組織全市重大安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查,依法組織重大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
?。ǘ?/span>部門決算單位構(gòu)成
我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報(bào)要求,單獨(dú)編制本部門決算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)共六個(gè)股室。
第二部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算表
表1 |
收入支出決算總表 |
部門: 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 |
收入 | 支出 |
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 533.34 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 26 | 22.39 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 28 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 31 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 33 | 19.78 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 34 | 5.60 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 35 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 37 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 39 | 485.57 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 43 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 45 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 22 | 533.34 | 本年支出合計(jì) | 47 | 533.34 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 48 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 49 | 0.00 |
總計(jì) | 25 | 533.34 | 總計(jì) | 50 | 533.34 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
表2 |
收入決算表 |
部門: 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 533.34 | 533.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 21.80 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政運(yùn)行 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 485.57 | 485.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 485.57 | 485.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150601 | 行政運(yùn)行 | 231.28 | 231.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150605 | 安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 204.29 | 204.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
表3 |
支出決算表 |
部門: 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 533.34 | 279.05 | 254.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 21.80 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政運(yùn)行 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 485.57 | 231.28 | 254.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 485.57 | 231.28 | 254.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150601 | 行政運(yùn)行 | 231.28 | 231.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150605 | 安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 204.29 | 0.00 | 204.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
表4 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
部門: 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 |
收入 | 支出 |
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 533.34 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 22.39 | 22.39 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 485.57 | 485.57 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 24 | 533.34 | 本年支出合計(jì) | 52 | 533.34 | 533.34 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 |
| 54 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
總計(jì) | 28 | 533.34 | 總計(jì) | 56 | 533.34 | 533.34 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表5 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
部門: 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 533.34 | 279.05 | 254.29 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 22.39 | 22.39 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 21.80 | 21.80 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 16.80 | 16.80 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
2011301 | 行政運(yùn)行 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 485.57 | 231.28 | 254.29 |
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 485.57 | 231.28 | 254.29 |
2150601 | 行政運(yùn)行 | 231.28 | 231.28 | 0.00 |
2150605 | 安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 204.29 | 0.00 | 204.29 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
表6 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
部門: 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 |
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 225.56 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 46.76 |
30101 | 基本工資 | 54.56 | 30201 | 辦公費(fèi) | 13.32 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 102.73 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 19.78 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 3.55 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療報(bào)險(xiǎn)繳費(fèi) | 4.34 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 1.26 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 5.63 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 16.06 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 17.65 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 6.73 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.91 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 5.82 | 30229 | 福利費(fèi) | 17.39 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生成補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 7.05 |
|
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.00 |
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| 310 | 資本性支出 | 0.00 |
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| 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
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| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
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| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
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| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
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| 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
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| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
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| 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
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| 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
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| 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
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| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
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| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
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| 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
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| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
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| 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
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| 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
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| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
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| 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
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| 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
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| 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
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| 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
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|
| 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
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| 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
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| 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
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| 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
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| 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
|
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| 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
|
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| 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
|
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 232.29 |
| 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 46.76 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
表7 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
部門: 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 |
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.50 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 9.50 | 12.21 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 5.22 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
表8 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
部門: 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市場(chǎng)調(diào)控資金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
第三部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度總收入533.34萬元,其中本年收入533.34萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入533.34萬元,比上年決算數(shù)增加105.87萬元,增長(zhǎng)24.77%。主要變動(dòng)情況:一是人員的增加,其中,增加公務(wù)員4名(2017年年底增),專職安全員3名;二是根據(jù)人社局有關(guān)文件精神,調(diào)整了公務(wù)員工資、住房維修基金等一系列人員經(jīng)費(fèi);三是全市轄區(qū)專職安全員年工資由原來的2.8萬元/年調(diào)整為3.04萬元/年(2017年下半年起執(zhí)行)。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
3.事業(yè)收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.其他收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度總支出533.34萬元,其中本年支出533.34萬元。具體情況如下:
1.基本支出279.05萬元,比上年決算數(shù)增加95.72萬元,增長(zhǎng)52.21%。主要變動(dòng)情況:一是人員的增加,其中,增加公務(wù)員4名(17年年底增),專職安全員3名;二是根據(jù)人社局有關(guān)文件精神,調(diào)整了公務(wù)員工資、住房改革補(bǔ)貼等一系列人員經(jīng)費(fèi);三是全市轄區(qū)專職安全員年工資由原來的2.8萬元/年調(diào)整為3.04萬元/年。
2.項(xiàng)目支出254.29萬元,比上年決算數(shù)增加10.15萬元,增長(zhǎng)4.16%。主要變動(dòng)情況:一是購買非煤礦山等技術(shù)服務(wù)費(fèi)的增加;二是由于人員和監(jiān)管要求增加,導(dǎo)致的差旅費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等的增加。
3.上繳上級(jí)支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。
二、2018年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2018年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度財(cái)政撥款收入合計(jì)533.34萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入533.34萬元,比上年決算數(shù)增加105.87萬元,增長(zhǎng)24.77%;主要變動(dòng)情況:一是人員的增加,二是公務(wù)員工資津貼等經(jīng)費(fèi)的增加,三是專職安全員工資待遇的增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
?。ǘ?018年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度財(cái)政撥款支出合計(jì)533.34萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出533.34萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加75.63萬元,增長(zhǎng)16.52%;主要變動(dòng)情況:一是人員的增加,二是公務(wù)員工資津貼等經(jīng)費(fèi)的增加,三是專職安全員工資待遇的增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。
三、2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.21萬元,完成預(yù)算16.50萬元的73.97%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.99萬元,完成預(yù)算7.00萬元的99.79% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.22萬元,完成預(yù)算9.50萬元的54.94% 。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,我局從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.17 萬元,下降15.1% 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算 增加0萬元,與上年決算數(shù)持平 ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 減少0.82萬元,下降10.52% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算 減少1.35萬元,下降20.54%。主要情況:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少,主要是我局在年初即定下目標(biāo),該項(xiàng)費(fèi)用只減不增,要求各股室在下鄉(xiāng)檢查、督導(dǎo)安全生產(chǎn)工作時(shí),合理安排好行走路線,特別是北面的檢查,避免重復(fù)前往。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要情況:認(rèn)真履行中央加強(qiáng)公務(wù)接待管理,履行經(jīng)費(fèi)控制、節(jié)約簡(jiǎn)樸原則,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出6.99萬元,占57.23%;公務(wù)接待費(fèi)支出5.22萬元,占42.77%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加會(huì)議支出0萬元;(2)出國(guó)談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.99萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出6.99萬元,2018年本部門公務(wù)用車保有量為3輛,主要用于到工貿(mào)企業(yè)、非煤礦山、危化品、煙花爆竹等行業(yè)安全生產(chǎn)日常監(jiān)管檢查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)和各安委會(huì)成員單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.22萬元,主要用于上級(jí)安全生產(chǎn)檢查督導(dǎo)和相關(guān)單位交流工作等接待 。 2018年,本部門共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待95次,接待人數(shù)共1022人,主要包括上級(jí)安全生產(chǎn)檢查督導(dǎo)和相關(guān)單位交流工作等接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.76萬元,比上年增加6.73萬元,增長(zhǎng)16.8%。主要增減變動(dòng)情況是:2017年底增加了公務(wù)員3名、局辦專職安全員3名,以及相關(guān)的福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,購買專業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。其中:辦公費(fèi)13.32萬元、福利費(fèi)17.39萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用7.05萬元、其他商品和服務(wù)支出5萬元。
?。ǘ┱少徶С銮闆r說明
2018年本部門政府采購支出總額4.09萬元,其中:政府采購貨物支出4.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛; 單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。2018年度我部門無開展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我部門未開展此項(xiàng)工作。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
非煤礦山:指開采金屬礦石、放射性礦石以及作為石油化工原料、建筑材料、輔助原料、耐火材料及其他非金屬礦物的礦山和尾礦庫。非煤礦山雖無瓦斯爆炸的危險(xiǎn),但在其他方面與煤礦無根本區(qū)別。
?;罚?/strong>即危險(xiǎn)化學(xué)品,指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性,在運(yùn)輸裝卸和儲(chǔ)存保管過程中易造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損毀而需要特別保護(hù)的化學(xué)物品中。
專職安全員:指我局根據(jù)《中共樂昌市委辦公室樂昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于建立健全專職安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查員隊(duì)伍加強(qiáng)鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作方案〉的通知》(樂委辦發(fā)電[2015]26號(hào))文招聘的各村鎮(zhèn)(園區(qū))專職安全員。