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    2019年樂昌市應急管理局部門決算

      目       錄

      第一部分 樂昌市應急管理局概況

      一、部門主要職責

      二、部門決算單位構成

      第二部分 樂昌市應急管理局2019年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分 樂昌市應急管理局2019年部門決算情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分 樂昌市應急管理局概況

     ?。ㄒ唬?nbsp;部門主要職責

      樂昌市應急管理局主要職責:貫徹落實國家和省、韶、市關于應急工作的方針政策和決策部署,負責應急管理工作,指導協(xié)調各鎮(zhèn)街各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。組織指導應對突發(fā)事件工作,組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔市應對一般災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織一般災害應急處置工作。負責消防管理工作,指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

     ?。ǘ?nbsp;部門決算單位構成

      我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。

      第二部分 樂昌市應急管理局2019年部門決算表

    表1

    收入支出決算總表

    部門: 樂昌市應急管理局

    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    決算數

    項    目

    行次

    決算數

    欄    次

    1

    欄    次

    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    925.06

    一、一般公共服務支出

    27

    310.47

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    28

    0.00

    三、上級補助收入

    3

    0.00

    三、國防支出

    29

    0.00

    四、事業(yè)收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    30

    0.00

    五、經營收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    31

    0.00

    六、附屬單位上繳收入

    6

    0.00

    六、科學技術支出

    32

    0.00

    七、其他收入

    7

    0.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    33

    0.00

    8

    八、社會保障和就業(yè)支出

    34

    94.10

    9

    九、衛(wèi)生健康支出

    35

    6.97

    10

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    36

    0.00

    11

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    37

    0.00

    12

    十二、農林水支出

    38

    0.00

    13

    十三、交通運輸支出

    39

    0.00

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    40

    0.00

    15

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    41

    0.00

    16

    十六、金融支出

    42

    0.00

    17

    十七、援助其他地區(qū)支出

    43

    0.00

    18

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    44

    0.00

    19

    十九、住房保障支出

    45

    0.00

    20

    二十、糧油物資儲備支出

    46

    0.00

    21

    二十一、災害防治及應急管理支出

    47

    513.52

    22

    二十二、其他支出

    48

    0.00

    本年收入合計

    23

    925.06

    本年支出合計

    49

    925.06

    用事業(yè)基金彌補收支差額

    24

    0.00

    結余分配

    50

    0.00

    年初結轉和結余

    25

    0.00

    年末結轉和結余

    51

    0.00

    總計

    26

    925.06

    總計

    52

    925.06

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

    表2

    收入決算表

    部門: 樂昌市應急管理局

    單位:萬元

    項    目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    925.06

    925.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務支出

    310.47

    310.47

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    97.02

    97.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    97.02

    97.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20138

    市場監(jiān)督管理事務

    213.45

    213.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013801

    行政運行

    213.45

    213.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    94.10

    94.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    89.99

    89.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    0.82

    0.82

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    22.26

    22.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080506

    機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    10.35

    10.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080507

    對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助

    56.56

    56.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    4.11

    4.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2089901

    其他社會保障和就業(yè)支出

    4.11

    4.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    6.97

    6.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    6.97

    6.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政單位醫(yī)療

    5.53

    5.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公務員醫(yī)療補助

    1.44

    1.44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    224

    災害防治及應急管理支出

    513.52

    513.52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22401

    應急管理事務

    455.27

    455.27

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240101

    行政運行

    34.04

    34.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240106

    安全監(jiān)管

    25.80

    25.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240199

    其他應急管理支出

    395.43

    395.43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22407

    自然災害救災及恢復重建支出

    58.25

    58.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240701

    中央自然災害生活補助

    27.50

    27.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240702

    地方自然災害生活補助

    10.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240704

    自然災害災后重建補助

    8.00

    8.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240799

    其他自然災害生活救助支出

    12.75

    12.75

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

    表3

    支出決算表

    部門: 樂昌市應急管理局

    單位:萬元

    項    目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    925.06

    781.55

    143.51

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務支出

    310.47

    260.45

    50.02

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    97.02

    47.00

    50.02

    0.00

    0.00

    0.00

    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    97.02

    47.00

    50.02

    0.00

    0.00

    0.00

    20138

    市場監(jiān)督管理事務

    213.45

    213.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013801

    行政運行

    213.45

    213.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    94.10

    89.99

    4.11

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    89.99

    89.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    0.82

    0.82

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    22.26

    22.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080506

    機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    10.35

    10.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080507

    對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助

    56.56

    56.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    4.11

    0.00

    4.11

    0.00

    0.00

    0.00

    2089901

    其他社會保障和就業(yè)支出

    4.11

    0.00

    4.11

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    6.97

    6.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    6.97

    6.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政單位醫(yī)療

    5.53

    5.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公務員醫(yī)療補助

    1.44

    1.44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    224

    災害防治及應急管理支出

    513.52

    424.14

    89.38

    0.00

    0.00

    0.00

    22401

    應急管理事務

    455.27

    424.14

    31.13

    0.00

    0.00

    0.00

    2240101

    行政運行

    34.04

    34.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240106

    安全監(jiān)管

    25.80

    4.90

    20.90

    0.00

    0.00

    0.00

    2240199

    其他應急管理支出

    395.43

    385.20

    10.23

    0.00

    0.00

    0.00

    22407

    自然災害救災及恢復重建支出

    58.25

    0.00

    58.25

    0.00

    0.00

    0.00

    2240701

    中央自然災害生活補助

    27.50

    0.00

    27.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2240702

    地方自然災害生活補助

    10.00

    0.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240704

    自然災害災后重建補助

    8.00

    0.00

    8.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240799

    其他自然災害生活救助支出

    12.75

    0.00

    12.75

    0.00

    0.00

    0.00

      注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

    表4

    財政撥款收入支出決算總表

    部門: 樂昌市應急管理局

    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    金額

    項    目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄    次

    1

    欄    次

    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    925.06

    一、一般公共服務支出

    28

    310.47

    310.47

    0.00

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

    3

    三、國防支出

    30

    0.00

    0.00

    0.00

    4

    四、公共安全支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00

    5

    五、教育支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00

    6

    六、科學技術支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

    7

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

    8

    八、社會保障和就業(yè)支出

    35

    94.10

    94.10

    0.00

    9

    九、衛(wèi)生健康支出

    36

    6.97

    6.97

    0.00

    10

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00

    11

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    38

    0.00

    0.00

    0.00

    12

    十二、農林水支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

    13

    十三、交通運輸支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00

    15

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

    16

    十六、金融支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

    17

    十七、援助其他地區(qū)支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

    18

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

    19

    十九、住房保障支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

    20

    二十、糧油物資儲備支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

    21

    二十一、災害防治及應急管理支出

    48

    513.52

    513.52

    0.00

    22

    二十二、其他支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合計

    23

    925.06

    本年支出合計

    50

    925.06

    925.06

    0.00

    年初財政撥款結轉和結余

    24

    0.00

    年末財政撥款結轉和結余

    51

    0.00

    0.00

    0.00

    一般公共預算財政撥款

    25

    0.00

    52

    政府性基金預算財政撥款

    26

    0.00

    53

    總計

    27

    925.06

    總計

    54

    925.06

    925.06

    0.00

      注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

    表5

    一般公共預算財政撥款支出決算表

    部門: 樂昌市應急管理局

    單位:萬元

    項    目

    本年支出合計

    基本支出  

    項目支出

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    925.06

    781.55

    143.51

    201

    一般公共服務支出

    310.47

    260.45

    50.02

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    97.02

    47.00

    50.02

    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    97.02

    47.00

    50.02

    20138

    市場監(jiān)督管理事務

    213.45

    213.45

    0.00

    2013801

    行政運行

    213.45

    213.45

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    94.10

    89.99

    4.11

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    89.99

    89.99

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    0.82

    0.82

    0.00

    2080505

    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    22.26

    22.26

    0.00

    2080506

    機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    10.35

    10.35

    0.00

    2080507

    對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助

    56.56

    56.56

    0.00

    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    4.11

    0.00

    4.11

    2089901

    其他社會保障和就業(yè)支出

    4.11

    0.00

    4.11

    210

    衛(wèi)生健康支出

    6.97

    6.97

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    6.97

    6.97

    0.00

    2101101

    行政單位醫(yī)療

    5.53

    5.53

    0.00

    2101103

    公務員醫(yī)療補助

    1.44

    1.44

    0.00

    224

    災害防治及應急管理支出

    513.52

    424.14

    89.38

    22401

    應急管理事務

    455.27

    424.14

    31.13

    2240101

    行政運行

    34.04

    34.04

    0.00

    2240106

    安全監(jiān)管

    25.80

    4.90

    20.90

    2240199

    其他應急管理支出

    395.43

    385.20

    10.23

    22407

    自然災害救災及恢復重建支出

    58.25

    0.00

    58.25

    2240701

    中央自然災害生活補助

    27.50

    0.00

    27.50

    2240702

    地方自然災害生活補助

    10.00

    0.00

    10.00

    2240704

    自然災害災后重建補助

    8.00

    0.00

    8.00

    2240799

    其他自然災害生活救助支出

    12.75

    0.00

    12.75

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

    表6

    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    部門: 樂昌市應急管理局

    單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    380.53

    302

    商品和服務支出

    388.53

    30101

    基本工資

    157.63

    30201

    辦公費

    0.78

    30102

    津貼補貼

    29.70

    30202

    印刷費

    0.00

    30103

    獎金

    32.66

    30203

    咨詢費

    0.00

    30106

    伙食補助費

    5.00

    30204

    手續(xù)費

    0.00

    30107

    績效工資

    0.00

    30205

    水費

    0.00

    30108

    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    78.81

    30206

    電費

    0.00

    30109

    職業(yè)年金繳費

    10.35

    30207

    郵電費

    0.00

    30110

    職工基本醫(yī)療保險繳費

    5.53

    30208

    取暖費

    0.00

    30111

    公務員醫(yī)療補助繳費

    1.44

    30209

    物業(yè)管理費

    0.00

    30112

    其他社會保障繳費

    18.19

    30211

    差旅費

    0.00

    30113

    住房公積金

    22.33

    30212

    因公出國(境)費用

    0.00

    30114

    醫(yī)療費

    0.00

    30213

    維修(護)費

    0.00

    30199

    其他工資福利支出

    18.89

    30214

    租賃費

    0.00

    303

    對個人和家庭的補助

    12.49

    30215

    會議費

    0.00

    30301

    離休費

    0.00

    30216

    培訓費

    0.00

    30302

    退休費

    0.00

    30217

    公務接待費

    0.00

    30303

    退職(役)費

    0.00

    30218

    專用材料費

    0.00

    30304

    撫恤金

    0.00

    30224

    被裝購置費

    0.00

    30305

    生活補助

    0.82

    30225

    專用燃料費

    0.00

    30306

    救濟費

    0.00

    30226

    勞務費

    370.20

    30307

    醫(yī)療費補助

    0.00

    30227

    委托業(yè)務費

    0.00

    30308

    助學金

    0.00

    30228

    工會經費

    3.61

    30309

    獎勵金

    11.67

    30229

    福利費

    0.00

    30310

    個人農業(yè)生產補貼

    0.00

    30231

    公務用車運行維護費

    4.00

    30399

    其他對個人和家庭的補助

    0.00

    30239

    其他交通費用

    7.95

    30240

    稅金及附加費用

    0.00

    30299

    其他商品和服務支出

    1.99

    307

    債務利息及費用支出

    0.00

    30701

    國內債務付息

    0.00

    30702

    國外債務付息

    0.00

    310

    資本性支出

    0.00

    31001

    房屋建筑物購建

    0.00

    31002

    辦公設備購置

    0.00

    31003

    專用設備購置

    0.00

    31005

    基礎設施建設

    0.00

    31006

    大型修繕

    0.00

    31007

    信息網絡及軟件購置更新

    0.00

    31008

    物資儲備

    0.00

    31009

    土地補償

    0.00

    31010

    安置補助

    0.00

    31011

    地上附著物和青苗補償

    0.00

    31012

    拆遷補償

    0.00

    31013

    公務用車購置

    0.00

    31019

    其他交通工具購置

    0.00

    31021

    文物和陳列品購置

    0.00

    31022

    無形資產購置

    0.00

    31099

    其他資本性支出

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

    39906

    贈與

    0.00

    39907

    國家賠償費用支出

    0.00

    39908

    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00

    39999

    其他支出

    0.00

    人員經費合計

    393.02

    公用經費合計

    388.53

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

    表7

    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    部門: 樂昌市應急管理局

    單位:萬元

    預算數

    決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車

    購置費

    公務用車

    運行費

    小計

    公務用車

    購置費

    公務用車

    運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    12.73

    0.00

    9.70

    0.00

    9.70

    3.03

      注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

    表8

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    部門: 樂昌市應急管理局

    單位:萬元

    項    目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20822

    大中型水庫移民后期扶持基金支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082299

    其他大中型水庫移民后期扶持基金支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120801

    征地和拆遷補償支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21211

    農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2121100

    農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22908

    彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2290805

    體育彩票銷售機構的業(yè)務費支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2290808

    彩票市場調控資金支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22960

    彩票公益金安排的支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2296003

    用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

    0.00

    0.00

    0.00

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      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

      第三部分 樂昌市應急管理局2019年部門決算情況說明

      一、2019年度收入支出決算總體情況說明

     ?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況

      樂昌市應急管理局2019年度總收入925.06萬元,其中本年收入925.06萬元。具體情況如下:

      1.一般公共預算財政撥款收入925.06萬元,比上年決算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2018年決算數據,不可比)%。

      2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2018年決算數據,不可比)%。

      3.上級補助收入0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2018年決算數據,不可比)%。

      4.事業(yè)收入0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2018年決算數據,不可比)%。

      5.經營收入0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2018年決算數據,不可比)%。

      6.附屬單位上繳收入0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2018年決算數據,不可比)%。

      7.其他收入0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2018年決算數據,不可比)%。

     ?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況

      樂昌市應急管理局2019年度總支出925.06萬元,其中本年支出925.06萬元。具體情況如下:

      1.基本支出781.55萬元,比上年決算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2018年決算數據,不可比)%。

      2.項目支出143.51萬元,比上年決算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2018年決算數據,不可比)%。

      3.上繳上級支出0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2018年決算數據,不可比)%。

      4.經營支出0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2018年決算數據,不可比)%。

      5.對附屬單位補助支出0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2018年決算數據,不可比)%。

      二、2019年度財政撥款收入支出總表說明

     ?。ㄒ唬?/strong>2019年度財政撥款收入說明

      樂昌市應急管理局2019年度財政撥款收入合計925.06 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入925.06萬元,比上年決算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2018年決算數據,不可比)%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2018年決算數據,不可比)%。

     ?。ǘ?/strong>2019年度財政撥款支出說明

      樂昌市應急管理局2019年度財政撥款支出合計925.06萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出925.06萬元,比年初預算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2019年預算數據,不可比)%;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,比年初預算數增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2019年預算數據,不可比)%。

      三、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

     ?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明

      樂昌市應急管理局2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為12.73萬元,完成預算0萬元的-(我局于2019年成立,沒有2019年預算數據,不可比)%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的-(我局于2019年成立,沒有2019年預算數據,不可比)%;公務用車購置及運行費支出決算為9.7萬元,完成預算0萬元的-(我局于2019年成立,沒有2019年預算數據,不可比)%;公務接待費支出決算為3.03萬元,完成預算0萬元的-(我局于2019年成立,沒有2019年預算數據,不可比)%。

      2019年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要情況:我局于2019年成立,因此沒有2019年預算數據。

     ?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明

      2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出9.7萬元,占76.2%;公務接待費支出3.03萬元,占23.8%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括:(1)參加會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業(yè)務培訓及考察0萬元。

      2.公務用車購置及運行維護費支出9.7萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2019年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出9.7萬元,2019年本部門公務用車保有量為3輛,主要用于到工貿企業(yè)、非煤礦山、?;?、煙花爆竹等行業(yè)安全生產日常監(jiān)管檢查,指導協(xié)調各鎮(zhèn)和各安委會成員單位落實安全生產責任,以及到各鎮(zhèn)、街道檢查督促三防、森林防滅火工作落實情況及安全隱患排查。

      3.公務接待費支出3.03萬元,主要用于上級安全生產、應急管理檢查督導和相關單位交流工作等接待。2019年,本部門 共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內接待64次,接待人數共536人,主要包括上級安全生產、應急管理檢查督導和相關單位交流工作等接待。

      四、其他重要事項的情況說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

      2019年本部門機關運行經費支出388.53萬元,比預算數增加0萬元,增長-(無預算,不可比)%。 主要增減變動情況是:我局于2019年成立,因此沒有2019年預算數據。

     ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明

      2019年本部門政府采購支出總額11.03萬元,其中:政府采購貨物支出11.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (三)國有資產占用情況

      截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車2輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛; 單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

     ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。

      績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,2019年度我部門組織對1個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金51萬元,占一般公共預算項目支出總額的35.54%;組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況:

      根據《關于做好2019年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況自評工作的通知》,我部門組織對全市上半年12戶因災倒塌住房住戶發(fā)放重建補助項目開展了績效評價,從自評情況看,我部門能按要求,在規(guī)定時間內對因災倒塌住房住戶進行查災核災工作,按重建進度發(fā)放補助資金。

      組織部門(單位)整體支出績效自評,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。

      績效自評結果。我部門僅對一個一般公共預算項目支出績效自評,結果為優(yōu)秀。

      第四部分  名詞解釋

      財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

      經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

      其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

      用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

      年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

      “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      非煤礦山指開采金屬礦石、放射性礦石以及作為石油化工原料、建筑材料、輔助原料、耐火材料及其他非金屬礦物的礦山和尾礦庫。非煤礦山雖無瓦斯爆炸的危險,但在其他方面與煤礦無根本區(qū)別。

      ?;?/strong>:即危險化學品,指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性,在運輸裝卸和儲存保管過程中易造成人員傷亡和財產損毀而需要特別保護的化學物品中。 


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