<progress id="0p4w6"></progress>

<b id="0p4w6"><meter id="0p4w6"></meter></b>
  • <thead id="0p4w6"></thead>
  • <b id="0p4w6"><meter id="0p4w6"></meter></b>
  • 您好,樂昌市政府門戶網(wǎng)站歡迎您!               今天是:
    智能機器人 | 網(wǎng)站無障礙 | 適老版 | 手機版
    | 簡體版 | 繁體版

    2017部門決算公開目錄及說明

    目       錄
     
    第一部分樂昌環(huán)境保護局概況
    一、 部門機構(gòu)設(shè)置
    二、 部門主要職責(zé)
    第二部分樂昌環(huán)境保護局2017年部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    第三部分樂昌環(huán)境保護局2017年部門決算情況說明
     
    第四部分  名詞解釋
     
     
     
    第一部分樂昌環(huán)境保護局概況
    (一)部門機構(gòu)設(shè)置
        按照部門決算編報要求,2017年決算組成單位共1個,內(nèi)設(shè)下屬事業(yè)單位3個(樂昌市環(huán)境監(jiān)測站、廣東省地面水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)石子站、樂昌環(huán)境信息中心)
    (二)部門主要職責(zé)
    樂昌環(huán)境保護局是主管環(huán)保工作的職能部門。主要職能是負(fù)責(zé)環(huán)保法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行;對本轄區(qū)環(huán)境的監(jiān)督與管理;征收與管理排污費;污染事故的應(yīng)急處理、環(huán)境信訪調(diào)查處理;實施行政處罰等職能
     
    第二部分樂昌環(huán)境保護局2017年部門決算表
    各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》細(xì)化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》細(xì)化公開到經(jīng)濟分類款級科目。(具體格式見附表)
     
     
    第三部分樂昌環(huán)境保護局2017年部門決算情況說明
    一、2017年度收入支出決算總體情況說明
    支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下:
    (一)年度收入總體情況
    樂昌環(huán)境保護局2017年度總收入3158.03萬元,其中本年收入3158.03萬元。具體情況如下:
    1.財政撥款收入3158.03萬元,比上年決算數(shù)2182.28萬元上升了975.75萬元,上升44.71%。主要原因:增加了項目資金,2017年多了中補助資金用于支持節(jié)能減排財政政策綜合示范專項資金和農(nóng)業(yè)源禽畜養(yǎng)殖場減排扶持專項資金共2067.28萬元。
    2.我單位和上年一樣,2017年沒有上級補助收入。
    3.我單位和上年一樣,2017年沒有事業(yè)收入。
    4.我單位和上年一樣,2017年沒有經(jīng)營收入。
    5.我單位和上年一樣,2017年沒有其他收入。
    (二)年度支出總體情況
    樂昌環(huán)境保護局2017年度總支出3158.03萬元,其中本年支出3158.03萬元。具體情況如下:
    1. 社會保障和就業(yè)支出122.6萬元,比上年決算數(shù)68.9萬元增加53.7萬元,上升77.9%,此項是基本支出,屬醫(yī)保社保類,主要原因是,工資調(diào)整,醫(yī)保社保隨之調(diào)整。
    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.53萬元,比上年決算數(shù)16.09萬元增加1.44萬元,上升8.9%,此項是基本支出,屬醫(yī)保社保類。主要原因是,工資調(diào)整,醫(yī)保社保隨之調(diào)整。
    3、節(jié)能環(huán)保支出3017.9萬元,比上年決算數(shù)1075.57萬元增加1942.33萬元,上升180.6%,主要原因是增加了中補助資金用于支持節(jié)能減排財政政策綜合示范專項資金和農(nóng)業(yè)源禽畜養(yǎng)殖場減排扶持專項資金共2067.28萬元。
    二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
    (一)2017年度財政撥款收入說明
    樂昌環(huán)境保護局2017年度財政撥款收入合計3158.03萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3158.03萬元,比年初預(yù)算數(shù)629.32萬元增加2528.71萬元,上升401.8 %;主要原因是增加了中補助資金用于支持節(jié)能減排財政政策綜合示范專項資金農(nóng)業(yè)源禽畜養(yǎng)殖場減排扶持專項資金共2067.28萬元。還有就是基本支出的工資、醫(yī)保社保調(diào)升。
    (二)2017年度財政撥款支出說明
    樂昌環(huán)境保護局2017年度財政撥款支出合計3158.03萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3158.03萬元,比年初預(yù)算數(shù)629.32萬元增加2528.71萬元,上升401.8 %;主要原因一、是增加了中補助資金用于支持節(jié)能減排財政政策綜合示范專項資金和農(nóng)業(yè)源禽畜養(yǎng)殖場減排扶持專項資金共2067.28萬元。二、是基本支出的工資、醫(yī)保社保調(diào)升。
    分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)87.95萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休金;社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤34.64萬元,主要用于死亡撫恤,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)17.53萬元,主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助;節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)242.73萬元主要用于行政運行和其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出,節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(款)59.92萬元,主要用于其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出,節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)381.8萬元,主要用于大氣、水體、其他污染防治支出;節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)2067.28萬元,主要用于能源節(jié)約利用支出;節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)266.18萬元,主要用于環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(事業(yè)編在職人員工資福利)和減排專項支出
    三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
    樂昌環(huán)境保護局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.21萬元,完成預(yù)算45.5萬元的51%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,預(yù)算為0元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為10萬元,完成預(yù)算23.7萬元的 42.2%;公務(wù)接待費支出決算為13.21萬元,完成預(yù)算21.8萬元的60.6%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約;與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加3.06萬元,上升15.2%。其中:因公出國(境)費支出決算沒變,公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算10萬元沒變;公務(wù)接待費支出決算增加3.06萬元,增長30.1%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出沒變的主要原因是決算要求調(diào)整,超過10萬元部分運行維護費按要求調(diào)整到其他交通費;公務(wù)接待費支出增加的主要原因是增加上級對我單位檢查指導(dǎo)工作,公務(wù)接待次數(shù)增多,支出隨之增加。
    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
    2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)為0,公務(wù)用車購置及運行維護費支出10萬元,占43.1 %;公務(wù)接待費支出13.21萬元,占56.9%。具體情況如下:
    1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出10萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0元,2017公務(wù)用車運行及維護支出10萬元,2017年本部門公務(wù)用車保有量為5輛,(其中一輛摩托車)主要用于本轄區(qū)、湖南省過境河流水質(zhì)監(jiān)測工作、環(huán)保法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行、對本轄區(qū)環(huán)境的監(jiān)督與管理;征收與管理排污費;污染事故的應(yīng)急處理、環(huán)境信訪調(diào)查處理;實施行政處罰等。
    3.公務(wù)接待費支出13.21萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年,本部門共發(fā)生國內(nèi)接待124批次,接待人數(shù)共889人。主要包括國內(nèi)接待。
    四、其他重要事項的情況說明
    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
    2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出41.5萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),和上年保持一致。
    (二)政府采購支出情況說明
    2017年本部門政府采購支出總額251.15萬元,其中:政府采購貨物支出160.56萬元、政府采購工程支出90.59萬元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額251.15萬元,占政府采購支出總額的100%。
    (三)國有資產(chǎn)占用情況
    截至2017年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車5輛,主要用于本轄區(qū)、湖南省過境河流水質(zhì)監(jiān)測工作、環(huán)保法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行、對本轄區(qū)環(huán)境的監(jiān)督與管理;征收與管理排污費;污染事故的應(yīng)急處理、環(huán)境信訪調(diào)查處理;實施行政處罰等。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
       績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。合計項目9個,共涉及資金2509.0萬元,自評覆蓋率達到100%。
    組織對“禽畜養(yǎng)殖減排遣扶持資金”“中央節(jié)能減排補助資金”等5個項目進行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出2509.0萬元,涉及政府性基金0元,從評價情況來看,達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
     
    第四部分  名詞解釋
    為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
    一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及動所取得的收入。
    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
    五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
    十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
    附件
    2017決算表.xls

     

    (未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁

    精品国产三级A∨在在线有毛,精品人妻少妇一区二区三区,人妻有码aⅴ中文字幕,国产亚洲日韩欧美色图

    <progress id="0p4w6"></progress>

    <b id="0p4w6"><meter id="0p4w6"></meter></b>
  • <thead id="0p4w6"></thead>
  • <b id="0p4w6"><meter id="0p4w6"></meter></b>